Curso de Estratégias Tributárias: Maximize suas Oportunidades Fiscais
Descubra como otimizar sua gestão tributária e economizar significativamente com o nosso curso de Estratégias Tributárias. Este treinamento é essencial para empresários, gestores financeiros e contadores que desejam maximizar o aproveitamento de créditos de ICMS, IPI e PIS/COFINS e se tornar mais competitivos no mercado.
MÓDULO I: Destravando os Cálculos de DIFAL e ST para se Tornar Mais Competitivo
Neste módulo, você aprenderá a dominar os cálculos de Diferencial de Alíquota (DIFAL) e Substituição Tributária (ST). Entenda como esses mecanismos funcionam e descubra estratégias para aplicá-los de maneira eficiente, reduzindo custos e aumentando a competitividade de sua empresa.
MÓDULO II: Créditos – Cuidados e Oportunidades
Explore as melhores práticas para identificar e aproveitar oportunidades de créditos tributários. Saiba como maximizar os benefícios do ICMS, IPI e PIS/COFINS, evitando erros comuns e minimizando riscos. Este módulo fornece uma visão detalhada sobre os cuidados necessários e as oportunidades que muitas empresas deixam escapar.
MÓDULO III: Benefícios e Oportunidades na Importação
Descubra como tirar proveito dos benefícios tributários nas operações de importação. Entenda as oportunidades que podem resultar em significativas economias fiscais, e aprenda a aplicar estratégias que garantem a conformidade e eficiência nos processos de importação.
O que você vai aprender:
- Identificar oportunidades de créditos tributários: Conheça as possibilidades que podem gerar economia para sua empresa.
- Estratégias para aproveitar ao máximo o ICMS, IPI e PIS/COFINS: Aplique técnicas que otimizam a utilização dos créditos tributários.
- Evitar riscos e erros comuns no processo de aproveitamento: Minimize riscos e assegure a conformidade com a legislação vigente.
- Casos práticos e exemplos reais para uma compreensão completa: Aprenda com situações reais que ilustram os conceitos ensinados.
Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há
dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias
tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária
e Aduaneira LTDA.
Instrutora: Graziela Cristina da Silva
Mestre em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, pós graduada em Direito Tributário pelo IBEJ, graduada em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR e em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná –
FESP/PR, professora de Planejamento Tributário ICMS/IPI/ISS na pós graduação em Gestão Tributária na FESP/PR, sócia da empresa LTA Consultoria e
Assessoria Tributária e Aduaneira.
Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.
Maiores Informações:
Comercial TreinamentosLTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira Ltda.
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 822, cj 501 - Curitiba - PR
Fone (41) 3026-3266
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Seminário: A Reforma Tributária e o Futuro dos Negócios. Você Está Pronto?
Você está pronto para entender como a reforma tributária vai transformar o cenário empresarial?
Estamos organizando um evento essencial para todos os profissionais que desejam se preparar adequadamente para as mudanças que estão por vir.
Objetivo:
O objetivo deste evento é capacitar empresários, gestores e profissionais das mais diversas áreas empresariais a compreenderem profundamente as mudanças trazidas pela reforma tributária.
O evento fornecerá conhecimentos práticos e estratégicos para que os participantes possam adaptar suas operações, processos e estratégias financeiras de maneira eficiente, garantindo assim uma transição suave e aproveitando as oportunidades que surgirão com as novas regras tributárias.
Destina-se:
- Empresários e Empreendedores: Que precisam entender os impactos fiscais e estratégicos para tomar decisões informadas e garantir a sustentabilidade e o crescimento dos seus negócios.
- Diretores e Gerentes Financeiros: Que necessitam adaptar as operações financeiras e fiscais da empresa para as novas exigências legais.
- Contadores e Consultores Tributários: Que buscam atualização profissional e conhecimento detalhado sobre a reforma para melhor assessorar seus clientes.
- Profissionais de TI: Responsáveis por implementar e atualizar sistemas de gestão que estarão em conformidade com as novas regras tributárias.
- Gestores de Recursos Humanos: Que precisam orientar e preparar seus colaboradores para as mudanças operacionais e fiscais.
- Advogados e Consultores Jurídicos: Que precisam entender as implicações legais da reforma tributária nos contratos e nas operações das empresas.
- Profissionais de Compras e Logística: Que precisam ajustar suas estratégias de supply chain, gestão de estoques e processos de importação/exportação.
- Profissionais do Comércio Exterior: Que necessitam compreender as mudanças específicas para o setor e adaptar suas operações.
Data e Horário:
Data: 23/08/2024
Horário: Das 13:00 às 18:30
Tópicos Abordados:
- Impactos da Reforma para o Setor Comercial: Descubra como o markup será afetado e como orientar seus colaboradores durante a transição.
- Cuidados com o Sistema: Saiba como evitar surpresas na implementação das novas regras nos sistemas empresariais.
- Reforma Tributária sob a Ótica do Comércio Exterior: Entenda as mudanças específicas e seus impactos.
- Tributação e Benefícios Fiscais nas Importações: Como ficam os regimes aduaneiros especiais e incentivos aplicados na exportação.
- Impactos da Reforma no Comércio Exterior: Uma análise completa sobre as novas regras.
- Cálculo nas Importações: Entenda as novas diretrizes e o futuro dos incentivos fiscais.
- Transição PIS/COFINS > CBS: Conheça os fatos geradores e os impactos nas negociações.
- Contratos a Longo Prazo: Análise detalhada frente ao calendário de transição.
- Impactos na Supply Chain: Como os estoques serão afetados e a melhor hora para comprar.
- Novo Tributo IS: Tudo o que você precisa saber sobre esta nova contribuição.
- Transição ICMS/ISS > IBS: Considerações essenciais para uma transição sem problemas.
- Créditos do Antigo Sistema: Como serão tratados os créditos do sistema anterior.
Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há
dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias
tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária
e Aduaneira LTDA.
Instrutora: Graziela Cristina da Silva
Mestre em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, pós graduada em Direito Tributário pelo IBEJ, graduada em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR e em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná –
FESP/PR, professora de Planejamento Tributário ICMS/IPI/ISS na pós graduação em Gestão Tributária na FESP/PR, sócia da empresa LTA Consultoria e
Assessoria Tributária e Aduaneira.
Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.
Maiores Informações:
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Tributação, Benefícios do PR/SC e Emissão de NF-E na Importação
Objetivo:
proporcionar aos participantes conhecimentos sobre o custo, tributação das importações, beneficio fiscal, mesmo que terceirizadas com trading.
Destina-se:
a profissionais das empresas importadores, compradores, despachantes e assessorias que necessitem reciclar e atualizar conhecimentos tributários e estratégias de negociação com comercial importadora (trading company).
Data e Horário:
Data: Nova data em breve!
Carga Horária: 8 horas
Horário: Das 9:00 às 18:00 horas
Programa:
1 - importação própria
2 - importação por conta e ordem
3 - importação por encomenda
4 - Imposto de Importação (I.I.)
5 - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
6 - PIS/Pasep e Cofins
7 - Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)
8 - PR Competitivo e TTD-SC, crédito presumido e diferimento parcial na saída
9 - Outros tributos, taxas e despesas aduaneiras
10 - Alíquota de 4% nas operações interestaduais
11 – Emissão de NF-E Importação
12 - Exercício prático
- simulação de caso: cálculo dos tributos e preenchimento da nota fiscal
- formação de preço/custos na importação e na revenda
Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.
Local: Curso on-line (transmissão ao vivo). Quando possível retornaremos com os cursos presenciais.
Maiores Informações:
Comercial TreinamentosLTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira Ltda.
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 822, cj 501 - Curitiba - PR
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Tributação e operações fiscais para E-commerce
Novo treinamento que consiste na análise fiscal/tributária de operações que envolvem as vendas de produtos por comércio eletrônico (e-commerce).
Objetivo:
Abordagem das operações permitidas, bem como das polêmicas operações sem previsão legal, que envolvem a armazenagem, transporte e distribuição de mercadorias, com o intuito de analisar conteúdo legal, riscos envolvidos e prevenção de futuros passivos. Análise global da tributação incidente nas vendas a consumidores finais, considerando os diferentes regimes tributários e os benefícios fiscais oferecidos pelos Estados para o ICMS.
Destina-se:
A contadores, auditores, encarregados, analistas fiscais, auxiliares, advogados, profissionais da área comercial e demais profissionais, que desejem atualizar seus conhecimentos acerca da legislação e práticas pertinentes aos casos do dia a dia, relacionados ao tema.
Data e Horário:
Curso On-line
Carga Horária: 8 horas
Programa:
- Regimes Tributários – Diferenças, impacto das cargas tributárias nas entradas e saídas
- Lucro Real
- Lucro Presumido
- Simples Nacional
- Obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica
- Cruzamento de informações fiscais
- Códigos importantes (NCM/CFOP/CST/CSOSN)
- Informações Complementares
- Documento inidôneo – conceito e consequências
- Novas Tags (campos) no XML para E-commerce
- Identificando os Tributos que incidirão nas operações.
- ICMS: Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços;
- PIS: Programa de Integração Social e COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- IRPJ: Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- ISS: Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza;
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.
- Tributações Diferenciadas – como elas podem impactar os valores dos produtos
- ICMS ST (substituição tributária)
- Regime Monofásico de PIS/COFINS
- IPI na base de Cálculo do ICMS
- Produtos Lista Camex
- Regimes Especiais de ICMS para o E-commerce (PR, SC, MG, etc)
- Vendas a consumidores finais, pessoas físicas ou jurídicas
- Consumidor Final Contribuinte do ICMS – recolhimento do DIFAL ST
- Consumidor Final Não Contribuinte do ICMS – Difal EC 87/15
- Simples nacional e obrigatoriedade de recolhimento dos Diferenciais e Antecipações tributárias
- Operações Fiscais e Cuidados
- Evasão/Elisão/Sonegação/Crimes Contra a Ordem Tributária
- Operações com Estoques Virtuais
- Comissão (ISS) ou Venda à Ordem (ICMS)
- Dropshipping
- Armazenagem de Mercadorias de Terceiros/ Depósito Fechado/ Armazém geral – conceitos importantes e cuidados.
- Marketplace – aspectos fiscais e tributários
Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira LTDA.
Maiores Informações:
Comercial TreinamentosLTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira Ltda.
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 822, cj 501 - Curitiba - PR
Fone (41) 3026-3266
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Classificação de Mercadorias – Nomenclatura Comum do Mercosul/NCM (NOVA TEC/TIPI em 01/04/2022)
Objetivo:
Capacitar e reciclar os conhecimentos técnicos e práticos sobre classificação fiscal de mercadorias e suas aplicabilidades.
Destina-se:
a todos os profissionais atuantes na área de comércio exterior/fiscal/contábil, estudantes e gestores.
Data e Horário:
Data: Nova data em breve!
Carga Horária: 4 horas
Horário: Das 13:30 às 17:30 Hrs
Programa:
1 – Nova TEC/TIPI – 2022 - alterações
2 – Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM
3 – Estrutura do Sistema Harmonizado – SH
4 – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH
5 – Regras Gerais do SH – TEC/TIPI
6 – Erro de Classificação Fiscal e descrição de mercadora (catálogo de produtos)
7 - Solução de Consulta da RFB, Pareceres de Classificação da OMA
8 - EX-tarifários - prorrogações.
Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.
Local: Curso on-line (transmissão ao vivo). Quando possível retornaremos com os cursos presenciais.
Maiores Informações:
Comercial TreinamentosLTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira Ltda.
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 822, cj 501 - Curitiba - PR
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Analista Fiscal - Teoria e Prática - ICMS/IPI/PIS/COFINS e ISS
Objetivo:
Qualificar o profissional para atuar como Analista Fiscal, abordando as particularidades referentes à tributação do ICMS/IPI/ISS, bem como das contribuições federais PIS/COFINS, de tal forma que se possa avaliar as oportunidades e riscos na implementação das diversas operações a serem realizadas dentro da empresa. Tem-se ainda como objetivo, o aprimoramento profissional por meio de análise de casos e discussões sobre os temas abordados.
Destina-se:
A contadores, advogados, auditores, gerentes, analistas fiscais e demais profissionais, que desejem atualizar seus conhecimentos acerca da legislação e práticas pertinentes aos casos do dia a dia, relacionados ao ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS.
Data e Horário:
Data: Nova data em breve!
Carga Horária: 32 horas
Horário: Das 09:00 às 18:00 Hrs
Programa:
I. ISS - Teoria e Prática (Lei Complementar nº 116/03 com suas alterações)
- Fato gerador – Análise: O ISS é devido (taxatividade da lista), Conflito de fato geradores ICMS x IPI x ISS
- Contribuinte e responsável – Quem deve pagar o ISS – Retenção na Fonte – Novas hipóteses LC 157
- Base de cálculo – Regra geral, abatimentos e Discussões – Posicionamento Jurisprudencial;
- Alíquotas máxima e mínima;
- Local da prestação para fins de recolhimento e a problemática da exigência do imposto em duplicidade – para onde devo recolher? O que fazer no caso de recolhimento em duplicidade – Posicionamento Jurisprudencial
- Não-incidência – Exportação de serviços – Como classificar;
- Importação de serviços – Discussões e cálculos.
II. IPI
- Conceito de industrialização
- Hipóteses em que não se considera industrialização
- Aplicação prática dos conceitos de industrialização – análise de cases
- Estabelecimento industrial e hipóteses de equiparação a industrial
- Discussões jurisprudenciais sobre os equiparados
- Aspectos de constituição de empresa quanto aos contribuintes equiparados (CNAes)
- O IPI na importação – discussões mais recentes e posicionamentos do STF em 2020
- Base de cálculo – hipóteses de base mínima
- Discussões na formação na BC do IPI - Valor de Frete e outras despesas na composição da Base de Cálculo
- Classificação Fiscal – impactos da atribuição incorreta da NCM
- Crédito: aspectos gerais
III. PIS e COFINS
- Imunidade, Isenção, Não Incidência, Suspensão e Substituto Tributário.
- Regimes Cumulativo, Não Cumulativo - considerações e principais diferenças
- Incidência Monofásica – discussões – aplicação, particularidades, créditos
- Base de Cálculo - Conceito de Receita Bruta e exclusões, discussões judiciais e seus impactos (tributos excluídos – ISS/ICMS etc).
- Zona de Livre Comércio e Zona Franca de Manaus
- Aquisições de Empresas Optantes pelo Simples Nacional
- Pis-Cofins sobre Receitas Financeiras – legalidades e recentes soluções de consulta da RFB.
- Créditos – hipóteses legais e novos créditos após o conceito de insumo pelo STJ – novos posicionamentos da RFB e CARF
IV. ICMS
Regra Matriz de Incidência
- 1.1 Análise – Decisão STF – Transferência e Importação Própria, por Conta e Ordem e Encomenda
Base de Cálculo
- Operações sem valor
- IPI na base de cálculo do ICMS
- Descontos
- Bonificação
- Frete e despesas acessórias
- Base de cálculo reduzida
Alíquotas
- Internas e interestaduais
Diferencial de Alíquotas
- Contribuinte
- Não Contribuinte – Aspectos Polêmicos
Antecipação do ICMS
- Hipóteses
- Dispensa
Substituição Tributária Subsequente
- Aplicação
- Produtos abrangidos
- Recolhimento pelo fornecedor x adquirente
- Recuperação x Ressarcimento - operações interestaduais
- Restituição/Complementação – venda em operações internas para o consumidor final – Decisão do STF RE 593.849
- Devolução
Não - Cumulatividade
- Créditos Básicos
- Créditos Presumidos
- Vedação
- Estorno
- Manutenção
- Valores recolhidos indevidamente
- Crédito Extemporâneo
Documentos Fiscais
- Cancelamento
- Carta de correção
- Nota fiscal de ajuste
- Principais irregularidades e seus desdobramentos – Destaque a maior
- Devolução x Retorno de Mercadoria Não Entregue
- Vedação de emissão de documentos fiscais
- Comprovante de entrega
- Manifestação do destinatário
- Novos CFOP´s - 2022
Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- Pontos de Atenção
- Operações Diversas
- Amostra grátis, brinde e doação
- Remessa para análise ou teste
- Venda à ordem e para entrega futura
- Remessa para industrialização e conserto
- Remessa e retorno de feira e exposição
- Demonstração
Instrutora: Graziela Cristina da Silva
Mestre em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, pós graduada em Direito Tributário pelo IBEJ, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR e em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP/PR, professora de Planejamento Tributário ICMS/IPI/ISS na pós graduação em Gestão Tributária na FESP/PR, sócia da empresa LTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira.
Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira LTDA.
Local: Curso on-line (transmissão ao vivo). Quando possível retornaremos com os cursos presenciais, que ocorrem das 9h às 18h.
Maiores Informações:
Comercial TreinamentosLTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira Ltda.
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 822, cj 501 - Curitiba - PR
Fone (41) 3026-3266
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Novo Processo de Importação: DUIMP – ENFASE NO NOVO CATALOGO DE PRODUTOS
Ementa:
O curso visa apresentar de forma prática e objetiva o fluxo do novo processo de importação, demonstrando as funcionalidades dos Módulos DUIMP e CATÁLOGO DE PRODUTOS.
Objetivo:
Preparar e capacitar os profissionais que atuam no processo de importação, de forma a utilizar corretamente as novas funcionalidades do Portal Único de Comércio Exterior, que visam agilizar e reduzir os custos nas operações de importação.
Destina-se:
Importador, comercial importadora/trading company, despachante aduaneiro e outros profissionais de comércio exterior que interagem no processo de importação.
Data e Horário:
Data: 28/05/2024
Carga Horária: 5 horas
Horário: Das 13:30 às 18:30 Hrs
Programa:
- PORTAL ÚNICO DO COMERCIO EXTERIOR (PUCOMEX)
- NOVO FLUXO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
- CATALOGO DE PRODUTOS - CADASTRO DE ATRIBUTOS
- DESCRIÇÃO DA MERCADORIA/NCM – CLASSIFICAÇÃO FISCAL
- FORMA DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS/ PROJETO DE PAGAMENTO CENTRALIZADO DE TRIBUTOS
- GERENCIAMENTO DE RISCO E CONFERENCIA ADUANEIRA
- TELAS E FORMA DE PREENCHIMENTO.
Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.
Local: Curso on-line (transmissão ao vivo). Quando possível retornaremos com os cursos presenciais.
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Tributação na Importação de Serviços
Descrição:
Treinamento abordando a legislação tributária sobre as importações de serviços, visando a atualização dos participantes e esclarecimento de dúvidas quanto ao cálculo e recolhimento. Discussão sobre as divergências de interpretação da legislação tributária, com foco nos entendimentos exarados pela RFB.
Objetivo:
Visa introduzir o profissional na área de análise de contratações de serviços e das retenções na fonte, para que possa obter uma base sólida e ter uma compressão global do tema.
Destina-se:
Profissionais da área contábil, analistas, auditores, despachantes, profissionais de comércio exterior, prestadores de serviços. Áreas tributária, fiscal e importação.
Data e Horário:
Data: 23/05/2024
Carga Horária: 4 horas
Horário: Das 13:30 às 17:30 Hrs
Programa:
- Fatos geradores dos tributos incidentes na importação de serviços
- Responsabilidade: quem deve recolher os tributos nas importações de serviços?
- Como calcular os seguintes tributos incidem sobre a Importação de Serviços:
- Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
- Programa de Integração Social – PIS
- Importação e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS – Importação
- Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
- Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
- Imposto sobre Serviços – ISS
- Hipóteses de não incidência, alíquota zero
- Particularidades:
- Acordos internacionais para exclusão de bitributação do IR e Paraísos Fiscais
- Compensação de IRRF do Brasil por parte dos prestadores de serviço
- Cálculos diferenciados (variações com e sem gross up)
- Polêmica sobre a inclusão dos tributos em suas bases (IR/ISS/CIDE – reajustamento de base de cálculo)
- RFB e o tratamento tributário de remessas de valores e reembolsos
- Últimos entendimentos sobre a tributação de software (personalizado ou de prateleira)
- Serviços Técnicos x Assistência Técnica
- Onde se verifica o Resultado dos serviços prestados e seu impacto tributário
- A polêmica da importação do software em seus diversos modais.
Instrutora: Leticia Maria Merlin Tullio
Bacharel em Direito e pós-graduada em Direito Tributário Contemporâneo pela Faculdade de Direito de Curitiba. Atua há dez anos como consultora de tributos (ICMS / ISS / IPI / ITR / IOF / IPTU / IPVA / ITCMD / ITBI). Redatora de matérias tributárias deperiódicos de circulação nacional. Instrutora de Cursos e Treinamentos. Sócia da LTA Consultoria Tributária e Aduaneira LTDA.
Local: Curso on-line (transmissão ao vivo). Quando possível retornaremos com os cursos presenciais, que ocorrem das 9h às 18h.
Maiores Informações:
Comercial TreinamentosLTA Consultoria e Assessoria Tributária e Aduaneira Ltda.
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Emissão de NF-e de Importação
Objetivo:
Desenvolver as competências para emissão da NF-E de importação, análise dos benefícios fiscais do ICMS, aplicação da correta tributação e preenchimento da NF-E. Criar uma base de conhecimento técnico e atualizado a partir de experiências práticas reais, estudos de caso, apresentações sobre os conceitos.
Destina-se:
Aos empresários e profissionais que desejam adquirir conhecimento prático de forma rápida e eficaz, envolvidos em atividade comercial, fiscal e contábil de empresas importadoras, bem como despachantes aduaneiros.
Data e Horário:
Data: Nova data em breve!
Carga Horária: 4 horas
Horário: Das 13:30 às 17:30 Hrs
Programa:
1 - Tributação na importação: I.I., IPI, ICMS, PIS/COFINS, AFRMM, TUM, TUS e despesas aduaneiras
2 - Benefício fiscal do ICMS: diferimento total ou parcial, base de cálculo reduzida, crédito presumido
3 - Análise dos campos da Do para emissão da NF-e
4 - Emissão de NF-e entrada – Importação: preenchimento, analise de campo a campo, CFOP e CST, e particularidades dos documentos fiscais e operações
5 - Emissão de NF-e entrada e saída – Importação por conta e ordem e por encomenda
Instrutora: Tania Cristina Pryplotski
Bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela UTP-PR, Especialista em Direito Tributário pelo IBEJ-PR, Gestão Internacional para Executivos pela PUC-PR e em Marketing Internacional pelaFESP-PR. Consultora tributária há mais de 12 anos. Instrutora de vários cursos Tributários e de Comércio Exterior. Professora de Comércio Internacional na Graduação e Pós-Graduação EAD. Agente de Comércio Exterior pelo MDIC.
Local: Curso on-line (transmissão ao vivo). Quando possível retornaremos com os cursos presenciais, que ocorrem das 9h às 18h.
Investimento: Sob Consulta, peça uma proposta.
Para Mais de um participante temos um valor diferenciado
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